一、 *采购人名称: 马鞍山市紧急救援中心
二、 *履约供应商名称: ******有限责任公司
三、 *采购项目编号: ************228
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: 马鞍山市紧急救援中心
六、 *验收日期: 2025年5月21日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3223国旗 1 26.0 得力/deli3223 验收通过 2 博文 12120 会议记录本A4 20 340.0 博文/bowen12120 验收通过 3 得力 0346 订书机 1 18.6 得力/deli0346 验收通过 4 洁云 ****** 大盘卷纸 4 1004.0 洁云****** 验收通过 5 南孚 5号无汞碱性电池 普通干电池 5 59.0 南孚/NANFU5号无汞碱性电池 验收通过 6 百乐 BXRT-V5 中性笔 48 633.6 百乐/PILOTBXRT-V5 验收通过 7 得力 30368 胶带60mm*60y 8 54.4 得力/deli30368 验收通过 8 得力 7312 胶水 12 30.0 得力/deli7312 验收通过 9 齐心 A858报告夹 1 3.2 齐心/ComixA858 验收通过 10 齐心 A605 文件夹 11 107.8 齐心/ComixA605 验收通过 11 益思 A4 70g 打印/复印纸 24 552.0 益思/UPM YesA4 70g 验收通过 12 齐心 资料册PF100AK-1 11 319.0 齐心/ComixPF100AK-1 验收通过 13 心相印 H200 抽纸 12 258.0 心相印/Mind Act Upon MindH200 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 王慧
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